11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-192.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.805 €
61,98%
-117.305 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.305 €
37,71%
485 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
485 €
0,16%
-475 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-475 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 485 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -310.585 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -310.100 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -310.100 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -310.100 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.100 € |