11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-192.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.805 €
61,98%
-117.305 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.305 €
37,71%
485 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
485 €
0,16%
-475 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-475 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 485 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -192.805 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.305 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -475 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -310.585 € |
20: Verwaltungsergebnis | -310.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -310.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -310.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.100 € |