11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-192.905 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.905 €
57,76%
-139.602 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-139.602 €
41,80%
-950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-950 €
0,28%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -333.957 € |
20: Verwaltungsergebnis | -333.957 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -333.957 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -333.957 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -333.957 € |