11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-192.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.805 €
61,98%
-117.305 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.305 €
37,71%
485 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
485 €
0,16%
-475 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-475 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -192.805 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -117.305 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    485 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -475 €
  • Summe
    -310.100 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
485 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
485 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-310.585 €
20: Verwaltungsergebnis
-310.100 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-310.100 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-310.100 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-310.100 €