11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
61,94%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
34,83%
6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
2,19%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,46%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,40%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -169.640 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -95.385 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.010 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.250 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.085 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    500 €
  • Summe
    -260.850 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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