11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
61,94%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
34,83%
6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
2,19%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,46%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,40%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € |
20: Verwaltungsergebnis | -260.850 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -260.850 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -260.850 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.850 € |