36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-73.415 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-73.415 €
59,23%
-50.538 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-50.538 €
40,77%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -123.953 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -123.853 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -123.853 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -123.853 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -205.148 € |