36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-81.252,58 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-81.252,58 €
58,80%
-56.938 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-56.938 €
41,20%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138.190,58 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -138.090,58 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -138.090,58 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -138.090,58 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -219.385,58 € |