55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
Haushaltsdiagramm
-94.530 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.530 €
52,37%
-54.262 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-54.262 €
30,06%
-29.505 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-29.505 €
16,34%
-2.160 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.160 €
1,20%
-60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-60 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.220 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.700 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.920 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -180.517 € |
20: Verwaltungsergebnis | -168.597 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -168.597 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -168.597 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -227.990 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -396.587 € |