36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger
Haushaltsdiagramm
-1.851.624,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.851.624,06 €
85,99%
-261.180 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-261.180 €
12,13%
-34.383 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-34.383 €
1,60%
-6.018 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.018 €
0,28%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 277.268,17 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 277.628,17 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.153.205,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.875.576,89 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.875.576,89 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.875.576,89 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.280 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.930.856,89 € |