57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-191.730 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.730 €
35,32%
-185.275 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-185.275 €
34,13%
-160.086 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-160.086 €
29,49%
-3.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.500 €
0,64%
-2.305 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.305 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 450 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.000 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 27.714 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 12.000 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 97.164 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -542.896 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -445.732 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -445.732 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -445.732 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -62.590 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -508.322 € |