36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-69.834 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-69.834 €
71,58%
-17.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-17.000 €
17,43%
-10.720 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.720 €
10,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97.554 € |
20: Verwaltungsergebnis | -91.054 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -91.054 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -91.054 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -645 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.699 € |