36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-79.735 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-79.735 €
64,05%
-43.215 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.215 €
34,71%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
0,76%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,48%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -79.735 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -43.215 €
  • 14 Abschreibungen
    -944 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -124.494 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
100 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124.494 €
20: Verwaltungsergebnis
-124.394 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124.394 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-124.394 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.560 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-128.954 €