36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-79.735 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-79.735 €
64,00%
-43.215 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.215 €
34,68%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
0,76%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,48%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -124.494 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -124.394 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -124.394 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -124.394 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.954 € |