57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-231.893,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-231.893,54 €
37,26%
-213.771 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-213.771 €
34,35%
-170.495 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-170.495 €
27,40%
-3.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.500 €
0,56%
-2.696 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.696 €
0,43%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 450 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.000 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 53.594,40 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 126.044,40 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -622.355,54 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -496.311,14 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -496.311,14 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -496.311,14 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -62.590 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -558.901,14 € |