12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-314.115,79 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-314.115,79 €
38,72%
-303.923 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-303.923 €
37,46%
-158.938 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-158.938 €
19,59%
-33.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-33.600 €
4,14%
-676 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-676 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.800 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 57.421,53 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 91.521,53 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -811.252,79 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -719.731,26 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -719.731,26 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -719.731,26 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.620 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -731.351,26 € |