36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-124.494 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-124.494 €
55,24%
-100.871 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-100.871 €
44,76%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.788 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-122.122 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.238 €
14: Abschreibungen
-25.405 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-225.365 €
20: Verwaltungsergebnis
-220.577 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-220.577 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-220.577 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-81.295 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-301.872 €