36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-73.415 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-73.415 €
59,23%
-50.538 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-50.538 €
40,77%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-49.389 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-59.390 €
14: Abschreibungen
-14.574 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-123.953 €
20: Verwaltungsergebnis
-123.853 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-123.853 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-123.853 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-81.295 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-205.148 €