11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-192.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.805 €
62,08%
-117.305 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.305 €
37,77%
-475 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-475 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 485 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -192.805 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.305 € | 
| 14: Abschreibungen | 0 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -475 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -310.585 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -310.100 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -310.100 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -310.100 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.100 € |