36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-62.705 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-62.705 €
50,06%
-62.565 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-62.565 €
49,94%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.390 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -48.950 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.195 € | 
| 14: Abschreibungen | -27.525 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -125.270 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -122.880 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -122.880 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -122.880 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -204.175 € |