11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
78,70%
18.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.062 €
18,34%
2.790 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.790 €
2,83%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 98.462 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -434.753 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -243.788 € |
14: Abschreibungen | -58.350 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -736.891 € |
20: Verwaltungsergebnis | -638.429 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -638.429 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -638.429 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -685.384 € |