11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
80,62%
18.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.062 €
18,79%
450 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
450 €
0,47%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 96.122 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -263.690 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.455 € |
14: Abschreibungen | -47.975 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -640.120 € |
20: Verwaltungsergebnis | -543.998 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -543.998 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -543.998 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -590.953 € |