11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
99,14%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,70%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.160 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -313.304 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -305.362,02 € | 
| 14: Abschreibungen | -38.112 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -656.778,02 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -578.618,02 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -578.618,02 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -578.618,02 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -625.573,02 € |