11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsdiagramm

77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
78,70%
18.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.062 €
18,34%
2.790 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.790 €
2,83%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    77.490 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    18.062 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    2.790 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    120 €
  • Summe
    98.462 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
98.462 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-434.753 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.788 €
14: Abschreibungen
-58.350 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-736.891 €
20: Verwaltungsergebnis
-638.429 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-638.429 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-638.429 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-46.955 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-685.384 €