57.5.01 Förderung des Tourismus

Haushaltsdiagramm

-71.701 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-71.701 €
69,91%
-30.855 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.855 €
30,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -71.701 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -30.855 €
  • Summe
    -102.556 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-102.556 €
20: Verwaltungsergebnis
-100.556 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-100.556 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-100.556 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.280 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-102.836 €