36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-79.735 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-79.735 €
64,00%
-43.215 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.215 €
34,68%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
0,76%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,48%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -79.735 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -43.215 €
  • 14 Abschreibungen
    -944 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -600 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    -124.394 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124.494 €
20: Verwaltungsergebnis
-124.394 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124.394 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-124.394 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.560 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-128.954 €