36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-79.735 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-79.735 €
64,00%
-43.215 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.215 €
34,68%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
0,76%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,48%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -79.735 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -43.215 €
  • 14 Abschreibungen
    -944 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -600 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    -124.394 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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