36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-40.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.290 €
54,81%
-31.332 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.332 €
42,62%
-1.193 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.193 €
1,62%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,82%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -40.290 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -31.332 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.193 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -600 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    -73.315 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-73.415 €
20: Verwaltungsergebnis
-73.315 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-73.315 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-73.315 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.560 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-77.875 €