36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-43.568 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.568 €
54,32%
-34.998 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-34.998 €
43,63%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
1,18%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,75%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -80.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -80.010 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -80.010 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -80.010 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.010 € |