11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-434.753 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-434.753 €
59,00%
-243.788 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.788 €
33,08%
-58.350 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.350 €
7,92%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 77.490 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 18.062 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.790 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 98.462 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -736.891 € |
20: Verwaltungsergebnis | -638.429 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -638.429 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -638.429 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -685.384 € |