11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
63,45%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
35,68%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,47%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,41%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -169.640 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -95.385 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.250 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.085 €
  • Summe
    -267.360 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.510 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-169.640 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
14: Abschreibungen
-1.085 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-267.360 €
20: Verwaltungsergebnis
-260.850 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-260.850 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-260.850 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-260.850 €