36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-40.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.290 €
54,88%
-31.332 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.332 €
42,68%
-1.193 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.193 €
1,63%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -31.332 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.290 € | 
| 14: Abschreibungen | -1.193 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -73.415 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -73.315 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -73.315 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -73.315 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.875 € |