11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
98,36%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
1,64%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.110 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -169.923 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.785 € | 
| 14: Abschreibungen | -1.084 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -500 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -262.292 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -256.182 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -256.182 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -256.182 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.182 € |