11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
98,36%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
1,64%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.010 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    6.110 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.110 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-169.923 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.785 €
14: Abschreibungen
-1.084 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-262.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.182 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.182 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.182 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-256.182 €