36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-31.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.350 €
50,11%
-29.395 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.395 €
46,98%
-1.220 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.220 €
1,95%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,96%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -31.350 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.395 € | 
| 14: Abschreibungen | -1.220 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -62.565 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -62.465 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -62.465 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -62.465 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.025 € |