11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
61,94%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
34,83%
6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
2,19%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,46%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,40%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.510 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -169.640 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.385 € | 
| 14: Abschreibungen | -1.085 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.250 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -260.850 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -260.850 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -260.850 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.850 € |