51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
-260.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-260.650 €
77,39%
-31.864 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.864 €
9,46%
-26.868 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-26.868 €
7,98%
17.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
17.062 €
5,07%
360 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
360 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.062 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -31.864 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -260.650 € | 
| 14: Abschreibungen | -26.868 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -319.382 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -302.320 € | 
| 23: Finanzergebnis | 360 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -301.960 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -301.960 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -301.960 € |