36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 14.310
-5,57 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,57 €
64,05%
-3,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,02 €
34,71%
-0,07 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,07 €
0,76%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,48%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5,57 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,02 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,07 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • Summe
    -8,70 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,01 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8,70 €
20: Verwaltungsergebnis
-8,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8,69 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8,69 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-0,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9,01 €