36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-49.018,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.018,58 €
60,33%
-30.690 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30.690 €
37,77%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
1,16%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,74%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -49.018,58 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -30.690 €
  • 14 Abschreibungen
    -944 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -81.252,58 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-81.252,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-81.152,58 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-81.152,58 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-81.152,58 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4.560 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.560 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-85.712,58 €