11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Haushaltsdiagramm
-361.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-361.500 €
45,49%
-251.257 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.257 €
31,61%
139.920 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
139.920 €
17,61%
-32.495 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.495 €
4,09%
8.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.000 €
1,01%
1.590 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.590 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -645.252 € |
20: Verwaltungsergebnis | -495.742 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -495.742 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -495.742 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -495.742 € |