11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-192.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.805 €
62,08%
-117.305 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.305 €
37,77%
-475 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-475 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -192.805 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -117.305 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -475 €
  • Summe
    -310.585 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
485 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-310.585 €
20: Verwaltungsergebnis
-310.100 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-310.100 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-310.100 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-310.100 €