11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-192.905 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.905 €
57,76%
-139.602 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-139.602 €
41,80%
-950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-950 €
0,28%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -192.905 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -139.602 €
  • 14 Abschreibungen
    -950 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -333.957 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-333.957 €
20: Verwaltungsergebnis
-333.957 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-333.957 €
26: Ordentliches Ergebnis
-333.957 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-333.957 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-333.957 €