11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
63,45%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
35,68%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,47%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € |
20: Verwaltungsergebnis | -260.850 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 6.510 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -260.850 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -260.850 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.850 € |