11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-192.905 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-192.905 €
57,76%
-139.602 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-139.602 €
41,80%
-950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-950 €
0,28%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -333.957 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -333.957 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| Ordentliches Ergebnis | |
| 24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 € | 
| 25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -333.957 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -333.957 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -333.957 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -333.957 € |