55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Haushaltsdiagramm

-366.877 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-366.877 €
49,46%
-355.215 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-355.215 €
47,89%
-13.330 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.330 €
1,80%
-3.966 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.966 €
0,53%
-2.375 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.375 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -366.877 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -355.215 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -13.330 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.966 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2.375 €
  • Summe
    -741.763 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
737.190 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-741.763 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.573 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.573 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.573 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
9.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-3.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
6.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.427 €