11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-169.923 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.923 €
64,78%
-90.785 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.785 €
34,61%
-1.084 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.084 €
0,41%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -169.923 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -90.785 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.084 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -262.292 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.110 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-262.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.182 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.182 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.182 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-256.182 €