36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-73.315 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-73.315 €
-50.538 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-50.538 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -49.389 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.390 € |
14: Abschreibungen | -14.574 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -123.953 € |
20: Verwaltungsergebnis | -123.853 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -123.853 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -123.853 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -205.148 € |