36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-81.152,58 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-81.152,58 €
-56.938 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-56.938 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -56.628 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.291,58 € |
14: Abschreibungen | -9.671 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138.190,58 € |
20: Verwaltungsergebnis | -138.090,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -138.090,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -138.090,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -219.385,58 € |