11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
98,36%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
1,64%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.110 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -169.923 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.785 € |
14: Abschreibungen | -1.084 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -262.292 € |
20: Verwaltungsergebnis | -256.182 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -256.182 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -256.182 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.182 € |