11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.923 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.923 €
64,78%
-90.785 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.785 €
34,61%
-1.084 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.084 €
0,41%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.110 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -262.292 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -256.182 € | 
| Finanzergebnis | |
| 21: Finanzerträge | 0 € | 
| 22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -256.182 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -256.182 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.182 € |