11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
63,45%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
35,68%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,47%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.510 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -260.850 € | 
| Finanzergebnis | |
| 21: Finanzerträge | 0 € | 
| 22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -260.850 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -260.850 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.850 € |