36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-5,57 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,57 €
64,00%
-3,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,02 €
34,68%
-0,07 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,07 €
0,76%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,48%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,01 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8,70 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -8,69 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -8,69 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -8,69 € | 
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
| 31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,32 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,32 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9,01 € |